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2020年度湖南省作家协会部门决算

来源:湖南作家网   时间 : 2023-10-25

 

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  目录

 

  第一部分 概况

  一、部门职责

  二、机构设置

 

  第二部分2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

  第三部分2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

 

  第四部分名词解释

 

  第五部分附件

 

  第一部分

  湖南省作家协会概况

 

  一、部门职责

  湖南省作家协会是湖南省作家在中国共产党领导下自愿结合的专业性人民团体,是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带,是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。

  湖南省作家协会的主要工作任务是:团结、服务作家,扶持培养文学新人,推出优秀作品,增进文学交流;加强对会员的服务联络工作,更好的组织作家深入生活,投身实践,开阔视野,积累素材;注重导向性、权威性,充分发挥优秀作品的示范作用,促进文学创作的进一步繁荣和发展。

 

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置

  湖南省作家协会机关内设职能处室四个:办公室、创作研究室、组织联络部、机关党委(人事处)。

  湖南省作家协会二级机构两个:湖南毛泽东文学院管理处(湖南现当代文学馆)、《湖南文学》杂志社。

  (二)决算单位构成

  湖南省作家协会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省作家协会本级。

 

  第二部分

  部门决算表

 

  附件:第二部分 部门决算表

  

  第三部分

  2020年度部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计2228.27万元。与上年相比,减少200.77万元,减少8.27%,主要是因为上年部分结余指标被财政收回以及一般性支出预算压减。

 

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计2101.64万元,其中:财政拨款收入2101.64万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计1888.88万元,其中:基本支出1101.26万元,占58.30%;项目支出787.62万元,占41.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2228.27万元,与上年相比,减少200.77万元,减少8.27%,主要是因为上年部分结余指标被财政收回以及一般性支出预算压减。

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2020年度财政拨款支出1888.88万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少290.98万元,减少13.35%,主要是因为一般性支出预算压减。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出1888.88万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出1533.46万元,占81.19%;社会保障和就业(类)支出283.77万元,占15.02%;住房保障(类)支出71.65万元,占3.79%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算数为1636.84万元,支出决算数为1888.88万元,完成年初预算的115.40%,其中:

  1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

  年初预算为526.00万元,支出决算为584.75万元,完成年初预算的111.17%。决算大于预算的主要原因是追加的省政府绩效考核奖金,支出增加。

  2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

  年初预算为677.74万元,支出决算为627.89万元,完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,2020年部分文化和旅游支出项目活动未按原计划开展。

  3.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为320.82万元,完成年初预算的320.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加和使用上年结转资金安排的文化事业发展专项资金,支出相应增加。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

  年初预算为138.10万元,支出决算为133.82万元,完成年初预算的96.90%。决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员支出减少。

  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为215.00万元,支出决算为149.95万元,完成年初预算的69.74%。决算数少于预算数的主要原因是单位在职人员减少,基本养老保险缴费减少。

  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  年初预算为80万元,支出决算为71.65万元,完成年初预算的89.56%。决算数少于预算数的主要原因是单位在职人员减少,公积金支出减少。

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出1101.26万元,其中:人员经费880.90万元,占基本支出的79.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等;

  公用经费220.36万元,占基本支出的20.01%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为40.69万元,支出决算为22.30万元,完成预算的54.80%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比无变化。

  公务接待费支出预算为10.00万元,支出决算为2.13万元,完成预算的21.30%,决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为;与上年相比减少0.31万元,减少的主要原因是中国作协、外省外地作协来湘调研活动接待任务较上年人数减少。

  公务用车购置费及运行维护费支出预算为30.69万元,支出决算为20.17万元,完成预算的65.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照规定使用公务用车,加强公务用车管理;与上年相比减少0.52万元,减少的主要原因是今年较去年车辆维修费用减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.13万元,占9.55%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.17万元,占90.45%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为2.13万元,全年共接待来访团组14个、来宾110人次,主要是中国作协、外省外地作协来长调研、办事等发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.17万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20.17万元,主要用于公务用车车辆所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等车辆运行支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度无政府性基金预算收支。

 

  九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2020年度机关运行经费支出220.36万元,比年初预算数减少49.64万元,降低18.38%。主要原因是一般性支出预算压减以及贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制相关支出。

 

  十、一般性支出情况

  2020年本部门开支会议费11.19万元,用于召开省作协工作会议、文学学会会议和文学评审会议等,人数286人,内容为湖南省报告文学学会会员代表大会、岳麓诗社常务理事会会议、岳麓诗社第六次会员代表大会、“梦圆2020”征文评审会议等;开支培训费72.40万元,用于开展文学培训,人数417人,内容为第二期高研班、湖南青年作家训练营、娄底会员培训班、中青年作家培训班、新疆作家培训班、散文创作训练营、小说创作训练营等。

 

  十一、关于政府采购支出说明

  本部门2020年度政府采购支出总额10.28万元,其中:政府采购货物支出10.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.28万元,占政府采购支出总额的100%。

 

  十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是离退休老干用车1辆、所属事业单位用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

  十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

  根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)文件精神,我会积极开展2020年部门整体支出绩效评价工作,并按照要求及时将部门整体支出绩效自评报告在本单位的门户网站公开,绩效评价报告见附件。

 

  第四部分

  名词解释

 

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

 

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,主要是从上级主管部门或其他政府部门等取得的用于完成项目的资金,以及存款利息收入等。

 

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

  四、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

  五、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指除行政运行以外的其他文化和旅游支出,主要是用于开展文化活动方面的项目支出。

 

  六、文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指用于其他文化体育与传媒方面的支出,主要是文化事业发展专项资金安排的支出。

 

  七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指用于离退休人员方面的支出。

 

  八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于缴纳机关事业单位基本养老保险的社保支出。

 

  九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

 

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

  十二、“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费以及其他费用。

 

  第五部分

  附件

 

  2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

  一、部门基本情况

  湖南省作家协会为我省各民族从事专业和业余文学创作、理论研究、编辑、翻译及文学组织工作者自愿结合的专业性人民团体,由中共湖南省委领导,省委宣传部主管。

  (一)主要职能

  湖南省作家协会的主要职能是:团结服务作家,扶持培养文学新人,推出优秀作品,增进文学交流;加强对会员的服务联络工作,组织作家深入生活;发挥优秀作品的示范作用,促进文学创作的进一步繁荣和发展。

  (二)机构情况

  湖南省作家协会机关内设职能处室四个:办公室、创作研究室、组织联络部、机关党委(人事处)。

  湖南省作家协会二级机构两个:湖南毛泽东文学院管理处(湖南现当代文学馆)、《湖南文学》杂志社。

  (三)人员情况

  2020年度编制部门核定省作协机关及二级单位在职人员编制数为42,其中全额事业编制39人(其中参公13人),工勤编制2人,自收自支事业编制1人。截至2020年12月31日,实有在职人数39人,其中全额事业编制36人(其中参公13人),工勤编制2人,自收自支事业编制1人。实际在职人员数比编制人数少3人,为作协机关全额事业编制人员。

 

  二、一般公共预算支出情况

  (一)基本支出情况

  1、部门整体支出情况

  根据湖南省财政厅湘财预〔2020〕19号文件批复省作协的部门公共财政拨款1636.84万元(含纳入预算管理的非税收入拨款133.70万元)、2020年度后续下达的预算追加指标金额为591.43万元,共计2228.27万元。

  2020年度批复的部门支出1888.88万元,其中:基本支出1101.26万元,项目支出787.62万元。。

  2020年度结转下年资金为339.39万元,财政结转资金主要为专项资金结转和年底下达未及时支付的政策性增资。

  2、基本支出情况

  2020年基本支出年初预算数为1229.10万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,支付基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2020年基本支出决算数为1101.26万元,结余127.84万元,主要原因是压减一般性支出以及强化日常节约管理,切实履行厉行节约减少的支出。

  3、“三公经费”支出使用和管理情况

  (1)2020年度“三公经费”预算、决算执行情况

  2020年度“三公经费”财政拨款预算数40.69万元,决算数22.30万元,明细列表如下:

  (2)“三公经费”管理情况

  本着勤俭、节约的原则,我会严格按照机关公务接待费管理、公务车辆和驾驶员管理、公务用车运行条例、机关政府采购工作规定等条例进行严格要求管理,从制度上严抓管理,厉行节约。

  (二)项目支出情况

  2020年项目支出年初预算数为407.74万元,主要用于单位事业发展目标而发生的支出,其中:商品和服务支出407.74万元,主要用于文学社团经费(散文学会、诗歌学会、报告文学学会、儿童文学学会、岳麓诗社)、《湖南文学》杂志社办刊费用、文学经费等方面。

  2020年项目支出决算数为787.62万元,较年初增加的主要原因为决算支出中包含上年结转资金2020年支出5.61万元、年中追加文化事业发展专项资金2020年支出300万元、年中追加按项目管理的对个人和家庭补助2020年支出59.27万元、年中追加省文化和旅游厅相关项目补助2020年支出15万元。

  三、政府性基金预算支出情况

  无。

  四、国有资本经营预算支出情况

  无。

  五、社会保险基金预算支出情况

  无。

  六、部门整体支出绩效情况

  (一)部门年度整体支出绩效目标

  1、强化责任和担当,积极推动作协深化改革

  2、优秀作品扶持推介

  3、作家队伍建设

  4、文学活动组织

  5、文学阵地建设

  (二)部门整体支出绩效完成情况

  1、整体产出目标完成情况

  2020年,省作协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚和建党100周年等重大题材,大力推出精品力作,培育青年文学人才,积极开创湖南文学事业繁荣发展新局面。

  截至2020年12月,我会扶持奖励优秀作品共计262人次,产出指标完成187.14%;确定20部作品选题为省作协2020年度重点扶持作品,产出指标完成100%;《湖南文学》刊发文学作品共计364篇,产出指标完成182%;组织会员培训、文学培训班等参加人数共计332人次,产出指标完成166%。

  同时,我会在2020年度共计组织15部作品申报第十二届全国少数民族文学创作“骏马奖”;推荐5部长篇小说、1部散文集、1部文学评论、1部儿童小说参评2020年度中国作协重点扶持项目;确定6部作品选题为2020年度定点深入生活项目;发展本省作协会员122人,新增中国作协会员27人;组织2次文学采风活动,1次文学研讨会,5次“文学照亮三湘”公益讲学活动;对湖南现当代文学馆现存3万册左右书籍分门别类上架、入档、编号,补充收藏湖南作家作品114册。

  2、整体效益目标完成情况

  2020年,省作协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实学习习近平总书记关于文艺工作系列重要论述和考察湖南时的重要讲话精神,充分发挥组织、联络、协调、服务职能,贯彻落实省委工作部署,推出精品,培育人才,全省文学事业和作协工作扎实推进,成效显著。

  (1)全面深化改革

  制定《湖南省作家协会深化改革方案》,按照规定时间节点和要求完成改革年度任务,没有进度明显滞后、落实效果不好、相互推诿扯皮等现象。改革督查、报告报备、进度监测、工作安排均按要求落实到位。

  (2)优秀作品扶持推介

  组织第十二届全国少数民族文学创作“骏马奖”申报工作,通过评选,共推出4部长篇小说、1部中短篇小说集、1部短篇小说集、1部小小说集、 4部散文集、 3部诗集、1部报告文学共计15部作品参评。

  10月24日,举办“湖南长篇小说研讨会”,来自全国的130余名学者、作家与会。会议由湖南省社会科学院、湖南省作家协会、《小说评论》《中国当代文学研究》、红网、《湖南文学》《芙蓉》联合主办,湖南省文学评论学会、湖南文学研究中心承办。会议内容扎实、形式新颖,围绕议题开诚布公地谈成绩、讲问题、提对策的方式,对湖南的文学创作起到有力推动作用

  重点作品扶持工程自2月底启动,共收到选题76部(长篇小说34部,儿童文学1部,长篇报告文学13部,长篇散文13部,诗歌7部,文学评论8部),最终确定20部作品选题为省作协2020年度重点扶持作品。

  认真贯彻落实中宣部重点文艺创作推进会议、中国作协“全国新时代乡村题材创作会议”精神,启动新时代乡村题材创作,约请了一批优秀作家开展新时代乡村题材创作。

  (3)作家队伍建设

  我会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以新思想引领新形势下的文学工作,更加重视文学人才队伍建设。

  根据湖南省第七次青年作家创作会议精神,确定2020年为“湖南青年作家年”,组织实施“文学青苗计划”,建立湖南省“文学青苗”人才库,举办湖南省青年作家训练营,年内对30岁以内优秀青年作家进行重点培训。

  举办第十九期湖南中青年作家研讨班暨第九期新疆作家班、湖南省第九期专题文学研讨班、小说训练营、散文训练营、会员培训等各类文学培训班,全年培训人数达332人次。培训班为学员讲授文学创作的知识和技巧,培养学员较强的关注社会现实的能力和深入社会实践的意识,极大的提高了作家素质。

  2020年度,我会共计确定6部作品选题为2020年度定点深入生活项目,同时发展省作协会员122人,新增中国作协会员27人。

  (4)文学活动组织

  我会聚焦新时代新主题,因地制宜组织文学采风活动。8月31日至9月3日,我会组织“中国梦•文学梦•湖南篇章”系列文学活动之“湖南文艺家走进千年瑶乡”大型文学采风活动,书写瑶乡脱贫之变,描绘新时代瑶家人追求美好生活的奋斗历程和精神风貌。10月14日至21日,组织“三湘巨变看龙山”文学采风活动,讲述脱贫攻坚故事,塑造脱贫攻坚典型,宣传推介龙山县脱贫攻坚工作中涌现出的先进人物和事迹。

  2020年度共计组织5场“文学照亮三湘”公益讲学活动,活动旨在贯彻落实以人民为中心的创作导向,让文学走进基层,普及和传播文学知识,照亮人民的生活。公益讲学活动精彩纷呈,现场听众反响热烈。

  (5)文学阵地建设

  2020年,《湖南文学》全年按期出刊12期,12期刊物发表作品篇次总数364篇,其中湖南本土和湘籍作者作品231篇,占比63.40%。发表作品中,“庆祝中华人民共和国成立70周年专辑”、精准扶贫“梦圆2020”为主题的征文、全民抗疫的“抗疫”特辑等,都反响热烈,这些精品力作在引导文学新风尚和正能量上功不可没。

  毛泽东文学院(湖南现当代文学馆)完成《当代湖湘文艺人物资料中心》资料整理工作,充分发挥当代湖湘文艺人物资料中心收藏、展示、研究、交流的作用,打造好湖南文化地标,并完成对湖南现当代文学馆现存3万册书籍的上架、入档、编号,补充收藏湖南作家的作品114册。未来5年,毛泽东文学院(湖南现当代文学馆)将开辟建成馆藏专区,完善文学馆藏,分门别类地收集和典藏诸如我省茅盾文学奖、鲁迅文学奖、全国优秀儿童文学奖、全国少数民族文学骏马奖、毛泽东文学奖、湖南青年文学奖获奖者的作品,以及湘籍中国作协会员的优秀作品。既展示新时期湖南文学的辉煌成就,也为研究这一时期湖南文学现象及文学研究提供完整的文学资料。

  七、存在的问题及原因分析

  (一)年初预算编制问题

  年初预算编制前瞩性不够,且年中预算追加经济项目未及时匹配,预算支出执行偏离绩效目标,部分项目资金支付进度滞后。

  (二)绩效评价很难落到实处

  由于绩效评价的目标主要集中在项目支出行为是否符合现行财务制度和国家有关规定或者是预算完成的相关情况,项目效率或发展效益方面的评价很难落到实处。

  八、下一步改进措施

  (一)加强预算编制

  加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,加强预算绩效管理,增强预算约束力。

  (二)建立绩效目标考评体系

  建立绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

  (三)严格执行财务管理制度

  严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

  (四)项目进度跟踪

  加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

  九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

  为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,我会结合整体支出绩效自评结果,放大坐标找不足,提高标准找差距,对评价的绩效情况、完成程度、存在的问题与建议综合分析,建立评价结果在部门预算安排中的激励和约束机制。对于绩效突出的项目,优先保证其所需的财政资金。在安排该部门新增项目资金时,加强项目前期论证与综合分析。

  我会将整体支出绩效自评情况,统一在我会官网公开,接受社会和民众监督,强化对财政资金支出的监控,增强公共财政支出的公正性与透明性。

 

  十、其他需要说明的情况

  无。

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